中共365bet线上2015年部门预算
发布日期:2015-03-02 浏览次数: 次 字体:[ ]

 一、中共365bet线上主要职能:1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针政策,抓好老干部政治、生活待遇的落实。2、指导全市老干部工作,研究制定老干部管理服务工作的有关地方性政策规定;协调有关部门和社会各方面的力量共同做好老干部工作。3、做好老干部思想政治工作,协同有关部门抓好老干部党支部建设;组织市直离休干部和机关事业单位副处级以上退休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动;指导老干部在两个文明建设中发挥作用。4、负责老干部工作的调查研究,探索在社会主义市场经济条件下做好老干部工作的新办法、新途径;协调新闻单位宣传老干部先进人物和先进事迹,宣传党的老干部政策。5、指导全市老干部活动中心和老年大学的工作,组织老干部开展科学、健康的文化健身活动;办好台州市老干部活动中心和台州市老年大学。6、协助市委、市政府走访慰问地厅级二项待遇以上离休干部和地厅级退休干部;协同有关单位做好老干部的医疗保健工作;协助处理离休干部、县处级以上退休干部的丧事等有关事宜。7、贯彻落实离退休干部异地安置政策,协调处理异地安置离退休干部政治、生活待遇落实中存在的问题。8、承担上级交办的有关老干部工作的其他任务。

内设机构:1、办公室;2、离休干部管理服务处;3、退休干部管理服务处;4、老干部活动中心;5、老年大学。 

二、中共365bet线上2015年部门预算安排情况

(一)收入预算安排情况

2015年收入预算1038.40万元。具体为:公共财政预算拨款957.4万元、政府性基金预算拨款81万元。

(二)支出预算安排情况

2015年支出预算1038.40万元。具体为:

1.按功能科目分类,包括一般公共服务775.18万元、社会保障和就业120.56万元、医疗卫生支出26.65万元、其他支出81万元、住房保障支出35.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出484.10万元、日常公用支出131.39万元、项目支出423万元。

2015年财政拨款安排因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费(简称“三公经费”)预算15.62万元。其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费5.62万元,公务接待费10万元。

三、名词解释

1.公共财政预算拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2.财政专户核拨资金:指教育收费、彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.其他财政监管资金:指事业单位的经营性税收收入等。

4.上级补助收入:主要是指省级补助收入。

5.其他收入:指除上述规定以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、 “其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

9.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

10.教育支出:反映政府教育事务支出。

11.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

12.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

13.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

15.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

16.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出

17.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

18.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

19.资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

20.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

21.金融支出:反映金融方面支出

22.援助其他地区:反映援助政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

23.国土资源气象等事务:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

24.住房保障:集中反映政府用于住房方面的支出。

25.粮油物资储备事务:反映政府用于粮油物资储备等方面的支出。

26.年末结转和结余结转:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按规定继续使用的资金。

四、市级部门收支预算总表

 

        2015年市级部门收支预算总表

 

 

 

 

01

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位:

收 入

支 出

一、公共

957.40

一、一般公共服支出

775.18

二、基金

81.00

二、防支出

 

三、专户拨资

 

三、公共安全支出

 

    其中:上年结转

 

四、育支出

 

    年上

 

五、科支出

 

四、其他

 

六、文化体育与传媒支出

 

五、经营预

 

七、社保障和就支出

120.56

六、上级补助收入

 

八、医疗卫与计划生育支出

26.65

七、下属单位上收入

 

九、保支出

 

八、其他收入

 

一十、城支出

 

 

 

一十一、林水支出

 

 

 

一十二、交通运输支出

 

 

 

一十三、源勘探信息等支出

 

 

 

一十四、商务业等支出

 

 

 

一十五、金融支出

 

 

 

一十六、援助其他地支出

 

 

 

一十七、土海洋象等支出

 

 

 

一十八、住房保障支出

35.01

 

 

一十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、其他支出

81.00

本年收入小

1,038.40

本年支出小

1,038.40

八、用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

九、上年结转和结余

 

 

 

1,038.40

1,038.40

               

 

五、“三公”经费预算财政拨款情况表

 

2015年市级行政事业单位“三公”经费控制指标表

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单位:万元

 

项目

合计

财政拨款

政府性基金

其他资金

 

因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

公务接待费

100,000.00

100,000.00

 

 

 

公务用车运行维护费

56,220.00

56,220.00

 

 

 

公务用车购置费

 

 

 

 

 


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